美心翼申:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制情况进行评价[2] - 纳入评价范围包括公司及子公司,涵盖主要业务和事项[4] 高风险关注 - 重点关注法人治理结构、募集资金管理等高风险领域[5] 内控体系建设 - 公司建立规范治理结构、管理框架和内控体系[6][7] - 专设审计部检查评估内控制度[8] 其他制度建设 - 建立人力资源政策、风险评估机制和财务控制[9][10][12] 内控结果 - 截至2023年12月31日,内控体系设计健全、执行有效[17]