民生银行:中国民生银行独立董事关于内部控制评价报告的意见
中国民生银行股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 3.公司《2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了 公司内部控制的实际情况,对公司内部控制的总结比较全面,如 实反映内部控制设计与运行的有效性。 综上,我们同意公司《2023 年度内部控制评价报告》中的 相关结论。 独立董事:曲新久 温秋菊 宋焕政 杨志威 程凤朝 刘寒星 2024 年 3 月 14 日 根据《上市公司独立董事规则》《企业内部控制基本规范》 等有关规定,我们作为中国民生银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现就公司 2023 年度内部控制的评价报告发 表如下意见: 1.目前,公司已建立了较为健全的内部控制体系,各项内部 控制制度符合我国有关法律法规和银行监管部门以及证券监管 部门的要求,适合当前公司经营管理实际情况需要,并能得到有 效执行。 2.公司内部控制评价有效遵循全面性、重要性原则,评价工 作包括内部控制的设计与运行,涵盖公司及附属机构的各项业务 和事项,在全面评价的基础上关注重要业务单位、重大业务事项 和高风险领域。 ...