冠城大通:冠城大通2023年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计公司认为冠城大通2023年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[10] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29][30] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为86.02%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为97.41%[20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度,提升管理水平[33]