中国东航:中国东方航空股份有限公司2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对东航股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为东航股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 审计日期 - 审计报告日期为2024年3月28日[9]
内部控制审计 - 审计公司对东航股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为东航股份于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 审计日期 - 审计报告日期为2024年3月28日[9]