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中国东航:中国东方航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会2023年度履职报告
2024-03-28 20:41

审计委员会构成 - 截至2023年12月31日,审计委员会由孙铮、蔡洪平、董学博三人组成,孙铮任主席[2] 会议与工作情况 - 2023年审计委员会共召开10次会议[3] - 建议续聘普华永道为下一年度审计机构[5] - 认为公司财务报告真实完整客观[7] - 审议内部审计等议案及内控评价报告[8][9] - 审议重大关联交易,认为定价公允[11] - 每季度听取套期保值汇报,提醒关注风险[13] 调研与培训 - 2023年开展专题调研并参加培训[14][15]