紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2023年内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对紫江企业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为企业该日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[7]
内部控制审计 - 审计公司对紫江企业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为企业该日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[7]