江西铜业:江西铜业股份有限公司2023年内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)[3] - 审计报告编号为安永华明(2024)专字第70013329_B01号[3][7] - 审计对象为江西铜业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3][7] 责任界定 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 中国注册会计师为宋从越和汪洋一粟[9] - 审计报告日期为2024年3月27日[9]