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北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度(2024年3月修订)
北巴传媒北巴传媒(SH:600386)2024-03-29 16:09

第一条 为加强和规范北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")系统的内 部审计工作,规范公司经营行为,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风险,增强 信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和其他规范 性文件及《公司章程》的有关要求,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; 北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门和内部审计人员,对本公司 及所属各分、子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整 性以及经营活动的效率和效果等进行的监督和评价工作。 ...