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ST交昂:董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
ST交昂ST交昂(SH:600530)2024-04-26 19:12

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项说明 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"舜天信诚")对 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交大昂立"或"公司")2022 年度内 部控制的有效性进行审计并出具了带有强调事项段的否定意见的内部控制审计 报告(舜天信诚证内字[2023]第 001 号)。公司董事会现就 2022 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的情况专项说明如下: 一、2022 年度导致否定意见涉及的内容 前期会计差错更正事项对 2022 年度比较财务报表及以前年度的财务状况和 经营成果具有一定影响,更正以往的会计报表被视为内部控制的重大缺陷。 上述事项表明公司在财务报表编制列报、财务核算环节等相关的内部控制 运行存在重大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而 上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。 二、2022 年度强调事项段所涉及的内容 (一)因公司未按时披露年报,公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证券监 督管理委员会下达的《立案告知书》,证监立案字 0032 ...