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欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
欧亚集团欧亚集团(SH:600697)2024-04-16 18:44

内部控制审计 - 审计长春欧亚集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]