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云维股份:云维股份2023年度内控审计报告
云维股份云维股份(SH:600725)2024-03-28 17:41

D 云南云维股份有限 内部控制审计报 众环审字(2024)1600073 众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) ONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 日 日 本身 B L 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600073 号 云南云维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云南云维公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云维股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...