*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见
业绩相关 - 和信会计师事务所对公司2023年度财报内控审计出具否定意见报告[1] 公司决策 - 监事会同意审计报告意见及董事会专项说明[1] 未来展望 - 监事会要求重视相关事项,采取整改措施维护股东权益[1]
业绩相关 - 和信会计师事务所对公司2023年度财报内控审计出具否定意见报告[1] 公司决策 - 监事会同意审计报告意见及董事会专项说明[1] 未来展望 - 监事会要求重视相关事项,采取整改措施维护股东权益[1]