Workflow
浙大网新:浙大网新科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
浙大网新浙大网新(SH:600797)2024-04-23 19:55

审计相关 - 审计浙大网新公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月22日[8] 内控职责 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]