悦达投资:悦达投资2023年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏悦达投资股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 HP llik 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@sy jc. com 苏亚金诚会计师事务所(费殊 苏 亚 审 内 (2024) 4 号 内部控制审计报告 江苏悦达投资股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦达投资 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...