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贵绳股份:贵州钢绳股份有限公司内部控制审计报告
贵绳股份贵绳股份(SH:600992)2024-03-29 18:44

审计信息 - 审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 审计报告文号为众环审字(2024)1600075号[2] - 审计报告日期为2024年3月29日[10] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]