中铝国际:监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
中铝国际工程股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 中铝国际工程股份有限公司( 以下简称公司)聘请致同会计师事务所( 特殊 普通合伙) 以下简称致同)对公司 2023 年度内部控制进行了审计,致同出具了 《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 致同审字 2024) 第 110A006033 号),认为公司按照财政部委颁发的(《企业内部控制基本规范》及 相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会对致同出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审计报 告表示认同,并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会 和管理层落实相关的整改措施,切实维护公司和广大投资者的合法权益。 中铝国际工程股份有限公司监事会关于会计师事务所出具 的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 ...