中铝国际:董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
中铝国际工程股份有限公司董事会关于会计师事务所出具 的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 中铝国际工程股份有限公司( 以下简称公司)聘请致同会计师事务所( 特殊 普通合伙) 以下简称致同)对公司 2023 年度内部控制进行了审计,致同出具了 《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 致同审字 2024) 第 110A006033 号),认为公司按照财政部委颁发的(《企业内部控制基本规范》及 相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明如下: 一、非财务报告内部控制的重大缺陷情况 根据(《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》 致同审字 2024)第 110A006033 号),致同注意到公司的非财务报告内部控制存在重大缺 陷。2023 年 11 月 24 日,公司下属子公司中铝国际(天津)建设有限公司(以下简 称天津建设)发生一起施工安全事故。事故发生在山西永鑫铁路专用线集运站建 设项目配煤系统原料棚 2 号机头房。在浇筑混凝土过程中,造成较大安全事故。 根据中铝国际非财务报 ...