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杭齿前进:2023年度内部控制审计报告
杭齿前进杭齿前进(SH:601177)2024-04-11 17:58

内部控制审计 - 审计杭齿前进公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 杭齿前进公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]