金隅集团:北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-01 18:33

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由5名成员组成,独立董事洪永淼任主任[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过对应报告等议案[2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[4] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[5] 审计工作 - 对安永华明会计师事务所进行资质审查并监督其工作[4] - 审阅公司内部审计计划并指导工作,未发现重大问题[5]