如通股份:如通股份2023年内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为天健会计师事务所[3] - 审计报告日期为2024年4月10日[9] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计公司为天健会计师事务所[3] - 审计报告日期为2024年4月10日[9] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]