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上海沪工:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海沪工焊接集团股份有限公司公司内部控制审计报告
上海沪工上海沪工(SH:603131)2024-04-26 15:49

审计相关 - 审计对象为上海沪工2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]