康惠制药:康惠制药内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙),报告编号上会师报字(2024)第5210号[1][2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙),报告编号上会师报字(2024)第5210号[1][2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]