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嘉华股份:会计师事务所对公司内部控制的审计报告
嘉华股份嘉华股份(SH:603182)2024-04-15 21:38

内部控制审计报告 天健审〔2024〕1354 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东: 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | (三)注册会计师证书复印件 ……………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称嘉华股份公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审 ...