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亚光股份:2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告
亚光股份亚光股份(SH:603282)2024-04-26 16:27

审计机构聘用 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[2] - 2023年2月11日董事会、3月3日股东大会审议通过聘用议案[3] 审计相关工作 - 大华所对公司2023年度财务等审计并出具专项报告[4] 审计委员会职责 - 核查评价会计师事务所情况,关注审计调整等事项[5] - 审查资质和执业能力,履行监督职责[5]