金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2023年内控审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所对金麒麟公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 人民币金额为15450万元[9]
财务审计 - 立信会计师事务所对金麒麟公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 人民币金额为15450万元[9]