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原尚股份:原尚股份第五届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
原尚股份原尚股份(SH:603813)2024-03-22 17:02

审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[1] - 天健2023年11月20日进场审计[3] - 天健认为公司财报公允,内控有效并出具无保留意见报告[4] - 2024年3月19日审计委员会听取汇报并提建议[6] - 审计委员会认可天健资质、报告及工作原则[5][7]