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白云电器:白云电器2023年年度内部控制审计报告
白云电器白云电器(SH:603861)2024-04-22 19:47

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2024]23012150039号[3] - 审计对象为白云电器2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月2日[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是白云电器董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 白云电器于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[3]