ST南卫:天衡会计师事务所关于公司2022年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告
业绩相关 - 2022年度内部控制审计报告被出具否定意见[9] - 2020及2021年度现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出[11] 资金情况 - 截至2022年末未偿还非经营性资金占用款(含利息)4335.49万元[10] - 截至2023年4月控股股东已偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[12] 会议与议案 - 2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议[15] - 2023年8月29日召开第四届董事会第十一次会议通过前期会计差错更正议案[15] 其他 - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票授予[11] - 审核认为2022年度内控审计否定意见影响已消除[5]