法兰泰克:立信会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 杨景欣通过2020年和2021年年检[19] - 蒋宗良通过2020年和2021年年检[20]
内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 杨景欣通过2020年和2021年年检[19] - 蒋宗良通过2020年和2021年年检[20]