康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制审计报告2023年度
财务审计 - 立信会计师事务所审计康德莱2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 康德莱于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是康德莱董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
财务审计 - 立信会计师事务所审计康德莱2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 康德莱于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是康德莱董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]