协和电子:2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[15] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[19]