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协和电子:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
605258协和电子(605258)2024-04-15 18:47

审计委员会人员调整 - 2023年12月25日公司调整第三届董事会审计委员会成员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议,委员均亲自出席[2] 审议通过议案 - 2023年1月4日审议通过《2022年报审计计划》[2] - 2023年4月16日审议多项议案含《公司2022年年度报告及其摘要的议案》[2] - 2023年4月27日审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月21日审议多项议案含《公司2023年半年度报告及摘要的议案》[3] - 2023年10月30日审议多项议案含《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》[3] 审计委员会评价 - 认为公司财务会计报告真实、准确、完整[4] - 认为立信会计师事务所审计工作勤勉尽责[5] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[7]