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健之佳:内部审计制度
健之佳健之佳(SH:605266)2023-12-11 17:14

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年提交一次内部控制评价报告[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[9] - 结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计流程规定 - 一般审计项目实施前5个工作日书面通知被审计对象[17] - 完成审计10日内完成审计报告起草[18] 审计资料管理 - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存不少于10年[20] 审计部权限 - 有权参加或列席被审计单位相关会议[22] - 有权要求被审计单位报送业务数据等资料[22] - 有权制止违法违规行为并封存相关资料[22] - 有权在公司一定范围内公布审计结果及整改情况[22] 人员奖惩 - 对有突出贡献人员可给予表扬或奖励[25] - 对违规审计人员视情节给予处分[26]