拱东医疗:2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[17][18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 主要单位包括浙江拱东等[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9][10] 缺陷评价标准 - 利润总额错报金额≥5%为重大缺陷等[15] - 资产总额错报金额≥2%为重大缺陷等[15]