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瑞松科技:立信会计师事务所关于广州瑞松智能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
瑞松科技瑞松科技(SH:688090)2024-04-15 21:10

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 Expr 内部控制电动报告 二O二三年度 广州瑞松智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | | 二、 | 附件:2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞松科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 内控审计报告 第 1页 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称瑞松 科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...