中国电研:中国电研2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 容诚审计中国电研2023年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 事务所对财报内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2023年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8130万元[8]
财务审计 - 容诚审计中国电研2023年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 事务所对财报内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2023年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8130万元[8]