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晶华微:晶华微2023年度内部控制评价报告
晶华微晶华微(SH:688130)2024-04-26 19:44

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷,财务内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[12] 会计差错与监管问题 - 2023年4月将工控仪表类芯片部分业务收入确认方法更正[19] - 2023年6月因前期事项不符规定收到监管警示决定书[19] - 2023年8月调减2022年度收入1738.07万元[20] - 2023年10月因信息披露不准确收到警示函[21]