近岸蛋白:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整,无欺诈舞弊及重大报错[4] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告、审计计划等议案[2][3] 未来展望 - 2024年公司继续发挥审计委员会职能维护股东利益[8] 其他事项 - 审计委员会认为容诚所满足审计要求[3] - 认为2023年关联交易合规,未损害公司及股东利益[7]
业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整,无欺诈舞弊及重大报错[4] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告、审计计划等议案[2][3] 未来展望 - 2024年公司继续发挥审计委员会职能维护股东利益[8] 其他事项 - 审计委员会认为容诚所满足审计要求[3] - 认为2023年关联交易合规,未损害公司及股东利益[7]