瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为 100%[8] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2024 年持续推进内控体系建设,优化环境[16] - 2024 年改进内控制度并规范执行[16] - 2024 年加强内控监督检查,提高效能[16]
业绩总结 - 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为 100%[8] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2024 年持续推进内控体系建设,优化环境[16] - 2024 年改进内控制度并规范执行[16] - 2024 年加强内控监督检查,提高效能[16]