和林微纳:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年召开4次审计委员会会议及1次与外审单独沟通会议[2] 审计相关提议与评估 - 提议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为财务报告真实准确无重大问题[4] 内控情况与展望 - 认为内控运作符合规范要求[5] - 2024年委员将推动内控制度优化和效率提高[7]
审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年召开4次审计委员会会议及1次与外审单独沟通会议[2] 审计相关提议与评估 - 提议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为财务报告真实准确无重大问题[4] 内控情况与展望 - 认为内控运作符合规范要求[5] - 2024年委员将推动内控制度优化和效率提高[7]