Workflow
金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司内部控制审计报告
金迪克金迪克(SH:688670)2024-04-15 17:20

江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:京24E310DK4V 江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 一、 1-2 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]0011000201 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...