深华发A:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%,营收占100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报低于1000元为重要缺陷,≥1000元为重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%,营收占100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控错报低于1000元为重要缺陷,≥1000元为重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]