沈阳机床:内部控制审计报告
财务审计 - 审计沈阳机床公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告于2024年4月16日出具[11] 人员信息 - 杜高强、周景林注册会计师证书年检合格,有效期一年[14][16] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 审计沈阳机床公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告于2024年4月16日出具[11] 人员信息 - 杜高强、周景林注册会计师证书年检合格,有效期一年[14][16] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5]