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东旭光电:内部控制审计报告
东旭光电东旭光电(SZ:000413)2024-07-05 23:14

业绩相关 - 审计公司对东旭光电2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计报告日期为2024年7月4日[11] 问题情况 - 公司存在控股股东非经营性占用资金,资金管理有内控重大缺陷[9] - 公司于2023年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[10] 数据要点 - 文档提及公司涉及金额3770万元[14]