公司基本信息 - 公司注册资本为60,918.2254万元,成立于1992年4月18日,上市于1993年5月7日[12] - 危险化学品经营许可证新证书有效期为2023.10.17至2026.10.16[12] 股本结构 - 截至2024年3月31日,总股本为609,182,254股,有限售条件股份占比6.86%,无限售条件流通股占比93.14%[13] - 截至2024年3月31日,刘江东持股比例8.82%,四川金海马实业有限公司持股比例8.06%,德阳市国有资产经营有限公司持股比例3.54%,前十名股东合计持股比例28.29%[14] 业绩数据 - 2024年3月31日,资产总计241,763.27万元,较2023年末下降[21] - 2024年1 - 3月,营业收入为41,640.92万元,营业利润为 - 6,352.65万元[23] - 2024年1 - 3月,经营活动产生的现金流量净额为 - 11,089.16万元[24] - 2024年3月31日,流动比率为0.79倍,速动比率为0.42倍[25] - 2024年3月31日,资产负债率(合并)为47.76%,资产负债率(母公司)为38.06%[25] - 2024年1 - 3月,研发费用占营业收入比例为1.01%[26] - 2024年1 - 3月,扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为 - 5.09%[26] - 2022 - 2024年3月归属于母公司所有者的净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[103] - 2022 - 2024年3月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[103] - 报告期各期,向前五名原材料供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[115] - 报告期内,综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[117] - 报告期各期末,合并口径资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%,流动比率分别为1.19倍、1.18倍、0.81倍和0.79倍,速动比率分别为0.92倍、0.85倍、0.50倍和0.42倍[118] - 报告期内,经营活动产生的现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[119] - 报告期各期末,存货账面价值分别为19383.81万元、22901.04万元、31872.08万元和34762.56万元,占流动资产的比例分别为22.62%、28.05%、37.98%和47.01%[120] - 报告期各期末,应收账款账面价值分别为911.24万元、3396.10万元、7409.83万元和9100.21万元,占各期末流动资产的比例分别为1.06%、4.16%、8.83%和12.31%[121] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额为15,106.30万元,扣除发行费用后用于电石渣资源化综合利用项目(一期)和补充流动资金[50] - 发行价格为3.36元/股,发行对象为8名特定投资者,不超过35名(含)特定投资者[57][92] - 本次拟发行股票不超过公司发行前总股本的30%,募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[61][95] - 按发行44,959,220股计算,发行完成后刘江东控制公司股份比例合计为15.72%,仍为实际控制人[62][95] 募投项目 - 电石渣资源化综合利用项目(一期)拟使用募集资金12,500.00万元,补充流动资金2,606.30万元[69] - 项目完全达产后,预计年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品[82] - 项目预计实现节电180万kwh/a[86] 其他 - 截至2024年6月6日,刘江东质押股份47644533股,占其所持股份比例88.64%,占公司总股本比例7.82%;金海马质押股份30898365股,占其所持股份比例62.96%,占公司总股本比例5.07%;合计质押股份78542898股,占比76.38%,占公司总股本比例12.89%[130][131] - 2024年6月6日新金路股票收盘价2.63元/股,为近一年最低股价[137] - 公司主营产品为聚氯乙烯树脂(PVC)、碱产品(烧碱和钾碱)和成品油[140] - 公司以氯碱产业为基础,实施对标工程,打造绿色生产体系,推进技术创新,推进“基础化工产品+资源化综合利用”循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式[141][142]
新金路_证券发行保荐书(申报稿)