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顺钠股份:关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
顺钠股份顺钠股份(SZ:000533)2024-04-15 21:52

审计机构情况 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[4][5] - 2023年度财务审计费用75万元,内控审计费用28万元[4][5] 审计沟通与审议 - 2024年1月19日进行审前沟通,3月21日沟通审计调整等事项[7][8] - 2024年4月7日审计委员会审议通过2023年年度报告等并提交董事会[9]