吉林敖东:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
内控情况 - 公司遵循原则健全各环节内部控制制度[1] - 《内部审计制度》符合要求,已建立完善内控体系[1] - 2023年内部控制制度执行良好,无违规情形[2] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员未被监管机构处罚[2] 评价情况 - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2]
内控情况 - 公司遵循原则健全各环节内部控制制度[1] - 《内部审计制度》符合要求,已建立完善内控体系[1] - 2023年内部控制制度执行良好,无违规情形[2] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员未被监管机构处罚[2] 评价情况 - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2]