远大控股:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计报告对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性发表意见[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月24日[8]
内部控制审计 - 审计报告对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性发表意见[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月24日[8]