恒天海龙:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对恒天海龙2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[7] - 恒天海龙于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]
内部控制审计 - 审计公司对恒天海龙2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[7] - 恒天海龙于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]