中山公用:内部控制审计报告
内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[10] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[10] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占合并报表99.96%[14] - 纳入评价单位营收占合并报表99.68%[14] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报>净利润5%[16] - 非财务报告内控重大损失≥年度利润总额2.4%[19] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]